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    民營泵業(yè)企業(yè)改善內部發(fā)展的應對

    2020-09-07 08:20:37  來源:水泵網(wǎng)

      健全會計控制,保障會計信息真實、合法經(jīng)驗證明,一個得到良好遵循的內部控制系統(tǒng),其產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)一般是合法合規(guī)、可靠的;會計控制制度是指經(jīng)濟組織為了保證會計數(shù)據(jù)的正確性和可靠性,而采取的各種措施和辦法。如通過復式記帳法,運用“資產(chǎn)=負債+權益”的平衡關系,檢查會計數(shù)據(jù)的正確性;通過帳證、帳帳、帳實和帳表之間的相符關系,檢查會計數(shù)據(jù)的真實性;通過嚴格的復核審批制度,保證會計業(yè)務和經(jīng)濟事項處理的合法性;通過定期編制會計報表,綜合檢查所有會計數(shù)據(jù)的正確性。

      強化內部控制措施,實行“不相容職務的分離”民營泵業(yè)企業(yè)要在現(xiàn)有組織、人員和崗位的管理制度的基礎上,建立一套適合自身特點和管理要求的內部控制系統(tǒng),包括組織結構、崗位責任、業(yè)務流程、處理手續(xù)、業(yè)務記錄、檢查標準、人員條件等。在實際業(yè)務流程中要嚴格實行“不相容職務分離”原則。所謂不相容職務分離是指那些由一個人擔任,即可能發(fā)生錯誤和弊端又可掩蓋其錯誤和弊端的職務。企業(yè)內部不相容職務有:授權批準職務、業(yè)務經(jīng)辦職務、財產(chǎn)保管職務、會計記錄職務和審核監(jiān)督職務。具體包括:授權批準職務與執(zhí)行業(yè)務職務相分離;業(yè)務經(jīng)辦職務與審核監(jiān)督職務分離;業(yè)務經(jīng)辦職務與會計記錄職務分離;財產(chǎn)保管職務與會計記錄職務分離;業(yè)務經(jīng)辦職務與財產(chǎn)保管職務相分離。

      財會部門在實施內部控制過程中起著舉足輕重的作用。財會人員的分工要實行“不相容職務的分離”制度。記錄現(xiàn)金收入和支出的人員不應負責調節(jié)銀行賬戶;出納人員和稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作的崗位不能由一人負責;登記應收賬款的總賬和登記應收賬款明細帳的崗位以及催收應收張款的崗位要分離等。通過職責分離可以有效降低控制風險。將處理現(xiàn)金支出交易同調節(jié)銀行帳戶崗位分離,可以降低不記錄支票付款的風險;將資產(chǎn)保管和資產(chǎn)會計記錄崗位分離,可以降低盜竊的風險等。

      內部控制制度作為民營泵業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的自我調節(jié)和自我約束的內在機制,在企業(yè)管理系統(tǒng)中具有舉足輕重的作用。內部控制制度的建立、健全并得到良好的遵循,是企業(yè)經(jīng)營成敗的關鍵。企業(yè)要根據(jù)自身的特點,發(fā)揮自身優(yōu)勢,強化內部控制意識,彌補內部控制的薄弱環(huán)節(jié),完善內部控制措施,借鑒先進的管理思想和管理方法,使內部控制真正成為企業(yè)發(fā)展的內在機制,以保證企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整,提高會計信息的質量,提高民營泵業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟效益。

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